中国内部审计协会?中国内部控制协会是什么单位

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本文目录

  1. 内审协会干啥的
  2. 中国内部审计协会会费是多少
  3. 中国内部控制协会是什么单位
  4. 审计协会内部人员属于什么性质
  5. 会计师事务所审计业务报备流程

内审协会干啥的

内审协会是从内部审计的使命和职责出发,为保持内部审计师的应有水平,改进审计业务,负责对会员进行领导、联系和监督,以促进内部审计的实践和理论的发展。

中国内部审计协会会费是多少

会长单位一般10万,副会长单位5—8万,会员单位5000左右。

中国内部控制协会是什么单位

中国内部控制协会是指:IIA(国际内部审计师协会),COSO(反虚假财务报告委员会),ICI(国际内控协会)。

审计协会内部人员属于什么性质

事业单位在编人员。审计协会即注册会计师协会,其内部工作人员是隶属于财政部门管理的机关事业单位,人员性质是事业编制,该部门主要负责当地注册会计师事务所管理,对事务所出具的审计报告,负有监督的职责。负责注册会计师的登记注册及转所等事宜。

会计师事务所审计业务报备流程

1.准备审计业务报备材料:会计师事务所需要准备审计业务报备申请表、审计业务报备材料清单、审计业务合同等相关材料。

2.提交审计业务报备申请:会计师事务所需要将准备好的审计业务报备材料提交给所在地的注册会计师协会或相关监管机构。

3.等待审批结果:注册会计师协会或相关监管机构会对提交的审计业务报备材料进行审查,审核通过后会发放批准函。

4.开展审计工作:会计师事务所在获得审批结果后,可以开始进行审计工作。在审计过程中,需要严格遵守相关规定和标准,确保审计工作的独立性、专业性和诚信性。

5.提交审计报告和结论:审计工作完成后,会计师事务所需要编制审计报告和结论,并提交给委托方和相关监管机构。

6.审核审计报告:相关监管机构会对审计报告进行审核,确保审计过程和结论的合法性和准确性。

7.发布审计报告:审核通过后,会计师事务所会发布审计报告,向公众和相关方面披露审计结果和结论。

关于中国内部审计协会的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

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